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溫州市龍灣區融媒體中心2024年部門預算

2024年03月12日 17:03:36來源:字體:

  目錄

  一、部門概況

  (一)主要職能

  (二)部門機構設置情況

  二、2024年溫州市龍灣區融媒體中心部門預算安排情況說明

  (一)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年收支預算情況的總體說明

  (二)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年收入預算情況說明

  (三)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年支出預算情況說明

  (四)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

  (五)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年一般公共預算當年撥款情況說明

  (六)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

  (七)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年政府性基金預算支出情況說明

  (八)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年國有資本經營預算支出情況說明

  (九)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  (十)其他重要事項的情況說明

  三、名詞解釋

  四、2024年溫州市龍灣區融媒體中心部門部門預算表

  (一)2024年區級部門收支預算總表

  (二)2024年區級部門收入預算總表

  (三)2024年區級部門支出預算總表

  (四)2024年區級部門財政撥款收支預算總表

  (五)2024年區級部門一般公共預算支出表

  (六)2024年區級部門一般公共預算基本支出表

  (七)2024年區級部門一般公共預算“三公”經費支出表

  (八)2024年區級部門政府性基金預算支出表

  (九)2024年區級部門國有資本經營預算支出表

  (十)2024年區級部門項目支出預算表

  (十一)2024年區級部門項目支出績效表

  一、部門概況

  (一)主要職能

  1.貫徹執行黨和國家有關新聞宣傳工作的路線、方針、政策,依法依規開展采訪、編輯、播音活動。

  2.研究提出各時期龍灣新聞宣傳的工作思路和報道重點,把握正確輿論導向,發揮輿論監督作用,組織實施新聞宣傳和報道活動,承辦各類重大宣傳活動和新聞報道工作。

  3.負責對所屬報紙、電視、網站、新媒體等宣傳管理工作,協助做好報紙、電視、網站、新媒體播發內容的審查把關工作。

  4.負責報紙安全出版、電視節目的優質安全傳輸、播出以及網站、新媒體等的安全出版工作,不斷提高新聞宣傳質量水平。

  5.參與起草全區新聞傳媒事業發展規劃并協助實施。

  6.參與制定傳媒人才培訓和培養計劃并協助組織實施。按照傳媒事業發展的需要,做好人才的引進的具體工作。

  7.完成區委和溫州市龍灣區委宣傳部交辦的其他任務。

  (二)部門機構設置情況

  從預算單位構成看,溫州市龍灣區融媒體中心預算包括:局本級預算,無二級單位預算。

  二、2024年溫州市龍灣區融媒體中心部門預算安排情況說明

  (一)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,溫州市龍灣區融媒體中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出。溫州市龍灣區融媒體中心2024年收支總預算1777.93萬元。

  (二)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年收入預算情況說明

  溫州市龍灣區融媒體中心2024年收入預算1777.93萬元,比上年執行數減少47.35萬元,下降2.6%,主要是上年執行過程中追加的項目金額較大。

  其中:一般公共預算撥款收入1777.93萬元,占100.0%。

  (三)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年支出預算情況說明

  溫州市龍灣區融媒體中心2024年支出預算1777.93萬元,比上年執行數減少47.35萬元,下降2.6%,主要是上年執行過程中追加的項目金額較大。

  1.按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出1777.93萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出611.71萬元,占34.4%;日常公用支出51.42萬元,占2.9%;項目支出1114.8萬元,占62.7%。

  年終結轉結余0.00萬元。

  (四)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

  溫州市龍灣區融媒體中心2024年財政撥款收支總預算1777.93萬元。收入包括:一般公共預算1777.93萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出1777.93萬元。

  (五)溫州市龍灣區融媒體中心2024年一般公共預算當年撥款情況說明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  溫州市龍灣區融媒體中心2024年一般公共預算當年撥款1777.93萬元,比上年執行數減少47.35萬元,下降2.6%,主要是上年執行過程中追加的項目金額較大。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況。

  文化旅游體育與傳媒支出1777.93萬元,占100.0%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)1777.93萬元,主要用于人員經費、公用經費、項目支出等。

  (六)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

  溫州市龍灣區融媒體中心2024年一般公共預算基本支出663.13萬元,其中:

  人員經費611.71萬元,主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經費51.42萬元,主要包括:醫療費、辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置。

  (七)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年政府性基金預算支出情況說明

  溫州市龍灣區融媒體中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年執行數持平。

  (八)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年國有資本經營預算支出情況說明

  溫州市龍灣區融媒體中心2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年執行數持平。

  (九)關于溫州市龍灣區融媒體中心2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  溫州市龍灣區融媒體中心2024年“三公”經費預算數為5.0萬元,比上年預算數減少2.5萬元,下降33.3%,具體如下:

  1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2024年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  2.公務接待費:2024年安排公務接待費預算0萬元,與上年預算數持平。主要用于接待上級媒體等支出。

  3.公務用車購置及運行維護費:2024年安排公務用車購置及運行維護費預算5.0萬元,比上年預算數減少2.5萬元,下降33.3%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車,比上年預算數持平,主要原因是2022年已經購置新能源公務車;公務用車運行維護費支出5萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數減少2.5萬元,下降33.3%,主要原因是2023年歸還了1輛向區委辦借用的公務車,2024年實際擁有2輛公務車。

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.政府采購情況。

  2024年溫州市龍灣區融媒體中心各單位政府采購預算總額626.45萬元,其中:政府采購貨物預算25.56萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算600.89萬元。

  2.國有資產占有使用情況。

  截至2023年12月31日,溫州市龍灣區融媒體中心所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用2輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  2024年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

  3.預算績效情況說明。

  2024年溫州市龍灣區融媒體中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計1個一級項目,涉及當年財政撥款1114.8萬元。同時,將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表,詳見“區級部門項目支出績效表”。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

  2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

  6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  9.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  10.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游(項):指其他用于文化和旅游方面的支出。

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